宁都县文联2017188金宝搏提款不到账
发布时间:2018年10月30日 来源:县文联 浏览字号选择:[ ]

  宁都县文联2017188金宝搏提款不到账

  

  

  第一部分宁都县文联部门概况

  一、部门主要职责

  二、部门基本情况

  第二部分  2017188金宝搏提款不到账表

  一、收入支出决算总表

  二、收入决算表

  三、支出决算表

  四、财政拨款收入支出决算总表

  五、一般公共预算财政拨款支出决算表

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  七、一般公共预算财政拨款"三公"经费支出决算表

  八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

  九、国有资产占用情况表

  第三部分  2 017年部门决算情况说明

  一、收入决算情况说明

  二、支出决算情况说明

  三、财政拨款支出决算情况说明

  四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  五、一般公共预算财政拨款"三公"经费支出决算情况说明

  六、机关运行经费支出情况说明

  七、政府采购支出情况说明

  八、预算绩效情况说明

  第四部分名词解释


  

  第一部分宁都县文联部门概况

  一、部门主要职能

  1.宁都县文联为县委宣传部直属的正科级参公事业单位。主要职责:

  (一)为全县的文学艺术工作者指导、联络、协调、服务;

  (二)组织开展各种文艺活动;积极调动和发挥各协会的职能作用,加强全县文艺界的团结,与政府文化主管机构保持密切合作,共同繁荣发展宁都的文学艺术事业。围绕县委、政府中心工作,做好舆论宣传工作。

  (三)编辑出版综合文艺期刊《宁都文艺》。

  2.内设机构

  机构名称:办公室

  主要职责:负责协调各项工作,管理单位日常事务;传达贯彻上级有关部门的指示精神,搞好调查研究,搜集有关资料,负责文件的起草和印发;负责有关会议的筹备、通知;负责机关后勤服务工作;负责管理机关文件、档案、资料和公共财物;协助领导处理突发事件;完成领导交给的其他任务。

  机构名称:宁都县文学院(《宁都文艺》编辑部)

  主要职责:开展好对外文学艺术交流活动,联络和争取社会各界对文艺事业的关心和支持,积极开展文艺创作、学术创作和学术交流,出作品、出人才,不断提升我县的文艺创作水平,对优秀文学艺术成果予以表彰奖励;办好文艺刊物,为文艺工作者提供创作园地,积极发现、扶持和培养文艺新人,不断壮大文艺队伍。

  、部门基本情况

  纳入本套部门决算汇编范围的单位共1

  本部门2017年年末编制人数6,其中行政编制2,事业编制4;年末实有人数5,其中在职人员5,退休人员4人,离休人员1人。

  第二部分2017188金宝搏提款不到账表(见附表)

    第三部分2 017年部门决算情况说明

  一、收入决算情况说明

  本部门2017年度收入总计81.63万元,较上年增加12.23万元,增加17.62%;主要原因是:单位人员增加等。

  本年收入的具体构成为:财政拨款收入81.63万元,占100%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;其他收入(含附属单位上缴收入、上级补助收入)0万元,占0%


  二、支出决算情况说明

  本部门2017年度支出总计81.63万元,其中本年支出合计81.63万元

  本年支出的具体构成:基本支出81.63万元,占100%.

  、财政拨款支出决算情况说明

  本部门2017年度财政拨款支出年初预算数为69.44万元,决算数为81.63万元,完成年初预算的117.62%。其中:

  (一)一般公共服务支出年初预算数为69.99万元,决算数为69.99万元,完成年初预算的100%

  (二)社会保障和就业支出年初预算数为11.64万元,决算数为11.64万元,完成年初预算的100%,主要原因是:人员调入 

  四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  本部门2017年度一般公共预算财政拨款基本支出81.63万元,其中:

  (一)工资福利支出56.06万元,较上年增长27.2%,主要原因是:人员调入 

  (二)商品和服务支出13.94万元,较上年下降0%,主要原因是 

  (三)对个人和家庭补助支出11.64万元,较上年下降0%,主要原因  

  (四)其他资本性支出0万元,较上年增长0%

  五、一般公共预算财政拨款"三公"经费支出决算情况说明

  本部门2017年度"三公"经费支出年初预算数为5.2万元,决算数为5万元,完成预算的0.96%,决算数较上年下降0.04%,其中

  一)因公出国境)支出年初预算数为0万元,决算数为0万元,决算数较上年减少0万元,下降0%。主要原因

( 二 ) 公务接待费支出年初预算数为4.2万元 ,决算数为4.1万元,决算数较上年减少0.1万元,下降2.3%。主要原因:单位严格遵守"八项规定",认真执行中央和省厉行节约各项规定,从严控制了"三公"经费支出。

  公务用车购置及运维费支出年初预算数为0万元,其中公务用车运行维护费支出年初预算数为0万元,决算数为0万元,完成预算的0%,决算数较上年减少0万元,下降0%。主要原因

  六、机关运行经费情况说明

  本部门2017年度机关运行经费1.6万元,较上年下降0%.主要原因 

  、政府采购支出情况说明

  本部门2017年度政府采购支出总额0万元

  、预算绩效情况说明

  (一)绩效管理工作开展情况。

  (二)部门决算中项目绩效自评结果。

  

    第四部分   名词解释

  财政拨款:指省级财政当年拨付的资金。

  事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入

  行政运行:反映行政单位(包括参公单位的基本支出

  "三公经费":反映财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国()的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出

  机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费及其他费用

附件:2017188金宝搏提款不到账表(见附表)